Bagaimana saya bisa menangani Odoo ERP dengan perakitan produk dan sub_items tanpa menggunakan MRP dan proses manufaktur yang berat? Bagaimana menangani pilihan produk, perakitan dan suku cadang tanpa menggunakan BOM dan logika berat? Ini adalah salah satu tantangan besar tim Axurbain Prancis karena bisnis inti mereka adalah mengkonversi dan mendistribusikan barang setengah jadi.
Odoo mengintegrasikan modul-modul berikut untuk Axurbain France:
CRM
Penjualan
Pergudangan
Pembelian
Akuntansi
Keuangan
Pelaporan yang sesuai dengan IFRS & pelaporan yang sesuai dengan DGFIP Prancis.
Odoo dengan fungsi perakitan produk tersirat pada perombakan profil produk, jenis, definisi, dan varian untuk diintegrasikan:
Definisi produk dan sub-produk.
Enumerasi sub-produk dalam hubungan satu-ke-satu dan satu-ke-banyak.
Perpanjangan opsi produk mulai dari penjualan hingga pergudangan dan pembelian.
Pendekatan Proyek Wajib untuk Penjualan
PENJUALAN disesuaikan untuk diintegrasikan:
Perhitungan harga penjualan PACK atau COMBINED produk menggunakan daftar harga semua sub-komponen secara real-time.
Hubungan proyek sebagai Wajib untuk memungkinkan analisis biaya dan laba / rugi per proyek di masa mendatang.
Integrasi Diskon yang didefinisikan ulang dengan tautan ke akuntansi.
Diskon keuangan yang didefinisikan ulang dengan tautan ke akuntansi.
Tambahan fitur “PROFORMA in Quotation” tambahan memungkinkan untuk mengeluarkan proformas tanpa melakukan pemindahan akun.
PEMBELIAN disesuaikan untuk diintegrasikan:
Opsi produk diteruskan dari Penjualan ke Pesanan Draf.
Baru "Dalam Waktu logika" memodifikasi aturan push / pull dan melarang pesanan untuk dikelompokkan oleh pemasok tetapi memaksa sistem untuk menghasilkan 1 Pesanan Pembelian per Pesanan Penjualan yang Divalidasi dengan tautan keduanya.
Integrasi Pemasok dan referensi pihak ketiga dan tenggang waktu selaras dengan tanggal pengiriman yang diharapkan.
AKUNTANSI disesuaikan untuk diintegrasikan:
Mitra Baru / sistem penarikan akun untuk memasukkan garis perpindahan akun.
Pembuatan modul Rekonsiliasi Bank yang berfungsi penuh terintegrasi: Integrasi saldo bank sebelumnya dalam entri pembukaan.
Perhitungan Gap untuk membenarkan antara perhitungan bank dan jumlah jurnal akuntansi per periode.
Memproduksi laporan dengan fitur lengkap yang menunjukkan gerakan yang direkonsiliasi dan tidak direkonsiliasi.
Menandai entri yang direkonsiliasi.
Kustomisasi laporan keuangan untuk memungkinkan perbandingan N-
Penambahan kode rekonsiliasi dalam semua laporan wajib.